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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 143 gare - 09/01/19 - 11:15 - Generato con WPGov ANAC XML 6.5.1 di Marco Milesi</abstract>
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    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo \\\\</entePubblicatore>
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    <oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA CON OPERATORI</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO SISTEMA PROXY PER FILTRAGGIO CONTENUTI WEB IN TRE PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
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    <oggetto>INTERVENTI DECORO SCUOLE BELLE 2017</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO MULTILICENZA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 &#8211; CONVERSIONE ARCHIVI, RICONFIGIRAZIONE DOCUMENTI OFFICE</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO STAFFE E TASSELLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
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    <oggetto>SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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    <oggetto>SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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    <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE ANTIPOLVERE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ACQUISTO MASCHERINA ANTIPOLVERE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
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    <oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 &#8211;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>AQUINO FRANCESCO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione>
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    <oggetto>SPESE POSTALI PER TELEGRAMMA &#8211; CONVOCAZIONE CONFERIMENTO SUPPLENZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione>
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    <cig>ZDB201D7CF</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ACQUISTO PARASPIGOLI PER SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA &#8221; DON BOSCO &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IRPINIA LIBRI</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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    <oggetto>ACQUISTO GUARNIZIONE ADESIVA PER PORTA SCUOLA INFANZIA &#8221; DON BOSCO &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02766790642</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.P. MAVE s.r.l.s.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>4.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LUCCHETTI E CORFALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02766790642</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.P. MAVE s.r.l.s.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>ACQUISTO CAMPANELLO ELETTRICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08396211214</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IPER CASA AVELLINO - SOC. COOP.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>6.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>8.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>8.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE DI SILICONE, NASTRO ADESIVO PER PITTORI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02766790642</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.P. MAVE s.r.l.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
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    <oggetto>RIMBORSO SPESA BIGLIETTI A/R AVELLINO-NAPOLI DEL 27.09.2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>VRRNMR68L48A509L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VARRICCHIO ANNAMARIA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>9.40</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-09-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-09-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>9.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CAVO HDMI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08396211214</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IPER CASA AVELLINO - SOC. COOP.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO BOMBOLETTE ARIA SPRAY</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08396211214</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IPER CASA AVELLINO - SOC. COOP.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08396211214</codiceFiscale><ragioneSociale>IPER CASA AVELLINO - SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2017-09-23</dataInizio>
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    <oggetto>ACQUISTO TELI CELLOPHANE, LUCCHETTO E DUPLICATO CHIAVE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-09-23</dataInizio>
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    <oggetto>ACQUISTO CESTINO RIFIUTI C/COPERCHIO E PEDALE</oggetto>
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    <oggetto>ATTIVAZIONE ADSL SECONDA LINEA PER TRASMISSIONE DATI</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE MULTIPRESA</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO MULTIPRESA</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO MULTIPRESA</oggetto>
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    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
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    <oggetto>DUPLICATO CHIAVE</oggetto>
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    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
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    <oggetto>ACQUISTO PROLUNGA ELETTRICA ED ADATTATORE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>DUPLICATO CHIAVE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>SERVIZI PI PULIZIA PER ISTITUTI SCOLASTICI &#8211; PERIODO 01/09/2017 AL 30/06/2021</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <oggetto>ACQUISTO PITTURA, DILUENTE, PENNELLO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ACQUISTO VITI PER LEGNO</oggetto>
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    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04899760658</codiceFiscale>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO ATTIVA&#8230;MENTE POR CAMPANIA &#8211; FSE-SCUOLA VIVA &#8211; A.S. 2016/2017 &#8211; MODULO 8 &#8211; COMPENSO UNIVERSITA&#8217;  &#8221; FEDERICO II &#8221; NAPOLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>UNIVERSITA' FEDERICO II - NAPOLI</ragioneSociale>
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    <cig>Z191F80C6D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO ATTIVA&#8230;MENTE POR CAMPANIA &#8211; FSE-SCUOLA VIVA &#8211; A.S. 2016/2017 &#8211; MODULI 2 e 3 &#8211; COMPENSO ASSOCIAZIONE &#8221; EVENTI 2000 &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>94117600638</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE " EVENTI 2000 "</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>94117600638</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE " EVENTI 2000 "</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <cig>Z9A1F80AEB</cig>
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    <oggetto>PROGETTO ATTIVA&#8230;MENTE POR CAMPANIA &#8211; FSE-SCUOLA VIVA &#8211; A.S. 2016/2017 &#8211; MODULO 1 &#8211; COMPENSO ASSOCIAZIONE &#8221; PRO LOCO MONS FORTIS &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MONS FORTIS "</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO ATTIVA&#8230;MENTE POR CAMPANIA &#8211; FSE-SCUOLA VIVA &#8211; A.S. 2016/2017 &#8211; MODULO 1 &#8211; COMPENSO ASSOCIAZIONE &#8221; GIOVAMENTI &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO ATTIVA&#8230;MENTE POR CAMPANIA &#8211; FSE-SCUOLA VIVA &#8211; A.S. 2016/2017 &#8211; MODULO 8 &#8211; COMPENSO ASSOCIAZIONE &#8221; IL LUPO DELLE FORESTE &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC UFFICI E LABORATORI</oggetto>
    <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>LA TECNICA di Ciro Genovese</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO HOSTING SUL WEB</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ACQUISTO LAMPADA E CAVI PER LABORATORIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale>
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    <oggetto>ACQUISTO MEDAGLIE PER POR SCUOLA VIVA &#8211; MODULO 5</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ACA DIGITALE S.R.L.</ragioneSociale>
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    <oggetto>ACQUISTO ROTOLONI CARTA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>LILLY ABBIGLIAMENTO</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>ACQUISTO PENNA PER CONCORSO POESIA &#8221; FRANCESCO PIO IANNACCONE &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>SIGNUM di ZUPI GERARDO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO N° 2 CONF. PUNTINE METALLICHE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>04899760658</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LILLY ABBIGLIAMENTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>1.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO GANCI PER STAFFE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO FOGLI ALLUMINIO PER PALCOSCENICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08396211214</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IPER CASA AVELLINO - SOC. COOP.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
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    <oggetto>STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI E INVITI &#8211; SCUOLA VIVA &#8211; MODULO 3</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02723570640</codiceFiscale>
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    <oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER MODULI DI TEATRO n° 2 e n° 3 &#8211; POR CAMPANIA FSE- SCUOLA VIVA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>EVENTI 2000</ragioneSociale>
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    <oggetto>ACQUISTO TIMBRO PER ANNULLO &#8211; PON POR CAMPANIA FSE 2014-2020 . Azione 10.1.1.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <cig>Z5A1F1C93B</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>INCARICO RSPP DAL 01.01.2017 AL 27.05.2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. LORETO LEONE</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-27</dataUltimazione>
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    <oggetto>ACQUISTO TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ACA DIGITALE S.R.L.</ragioneSociale>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ACERRA PASQUALE</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MAGAZZINI MATARAZZO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ROMANO ELIGIO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PON SCUOLA VIVA &#8211; MODULO 5 &#8211; &#8221; FACCIAMO SPORT CON TUTTI &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>DECATHLON CASORIA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ACQUISTO DOPPIA PRESA ELETTRICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ROTOLONI CARTA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROGETTO POR SCUOLA VIVA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>IANNONE DIGITALE s a s</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO - BUFFETTI</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TOP 88 S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
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    <oggetto>ACQUISTO PENNE PER COMMISSIONE BORSA DI STUDIO &#8221; IO MERITO &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
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    <oggetto>ACQUISTO ROTOLONI DI CARTA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ACQUISTO CHIODINI E FASCETTE DA CABLAGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02766790642</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.P. MAVE s.r.l.s.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>2.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-05-20</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>2.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO TROMBETTE E BOMBOLETTE PER PROVE DI EVACUAZIONE ( scontrino del 14/05/2017 )</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01981740648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PETRILLO OLIMPIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RACCOMANDATA A/R 1 &#8211; PER RICHIESTA DANNI PER MANCATA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO &#8211; ASSE II C &#8211; Prot. 2942/A.17.b. del 12.05.2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>11.83</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>11.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO SECCHI DI PLASTICA E TOVAGLIETTE IMBEVUTE PER EMERGENZA IDRICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04899760658</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LILLY ABBIGLIAMENTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>17.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>17.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE PER RACCOMANDATA PER PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DEI CORSI MUSICALI AL CONCORSO DEL COMUNE DI FIESOLE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>10.70</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-04</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>10.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>ACQUISTO DETERSIVO LYSOFORM</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02577810647</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONAD SUPERSTORE LA TORRE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02577810647</codiceFiscale><ragioneSociale>CONAD SUPERSTORE LA TORRE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>22.35</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
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    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO INSETTICIDA PER FORMICHE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04899760658</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LILLY ABBIGLIAMENTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04899760658</codiceFiscale><ragioneSociale>LILLY ABBIGLIAMENTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4.40</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>4.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z751E53AB0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI  UFFICI  &#8211; SISSI IN RETE/SIDI &#8211; ANNO 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z231E50827</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER PON &#8220;ATTIVA&#8230;MENTE A SCUOLA&#8221; &#8211; MOD. 4  &#8221; ENGLISH TIME &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02405880648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IRPINIA LIBRI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02405880648</codiceFiscale><ragioneSociale>IRPINIA LIBRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE11E4E610</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PARTECIPAZIONE CONCORSO DI MUSICA &#8221; GIOVANI PROMESSE &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>95090350653</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>" OLTRE " ASSOCIAZIONE NO-PROFIT</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>95090350653</codiceFiscale><ragioneSociale>" OLTRE " ASSOCIAZIONE NO-PROFIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z081E497F7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE VISITA CASTELLO CAETANI &#8211; SERMONETA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00550520597</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00550520597</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z381E49828</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA GIARDINI DI NINFA &#8211; ALUNNI SCUOLA PRIMARIA &#8221; MONTESSORI &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00550520597</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00550520597</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO PORTACHIAVI IN PLASTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04899760658</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LILLY ABBIGLIAMENTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA91E3B5BB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VISITA MUSEO M.A.V. DI ERCOLANO &#8211; CLASSI 5^ &#8221; DON MILANI &#8220;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z221E3587A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ESPERIMENTI PROGETTO PON SCUOLA VIVA &#8211; MODULO 8 &#8211; AMBIENTE E SALUTE &#8211;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06768650639</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSUL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06768650639</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSUL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBC1E2B220</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AVVISO PER INDIVIDUAZIONE RSPP</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CSTFPP54B08A399D</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CASTAGNOZZI FILIPPO</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02050220645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. LORETO LEONE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTFPP54B08A399D</codiceFiscale><ragioneSociale>CASTAGNOZZI FILIPPO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-05-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE91E2254D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO CONTRATTO BIENNALE EI-CENTER ACADEMY CON EI-CARD</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EIPASS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale><ragioneSociale>EIPASS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO INSETTICIDA PER FORMICHE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02766790642</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.P. MAVE s.r.l.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO PORTAROTOLONI E PORTA CARTA IGIENICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02708430737</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>HAPPY CASA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02708430737</codiceFiscale><ragioneSociale>HAPPY CASA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20.97</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>20.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DUPLICATO CHIAVE PER ARMADI UFFICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01784350645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTEGA DELLA CHIAVE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784350645</codiceFiscale><ragioneSociale>BOTTEGA DELLA CHIAVE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DUPLICATO CHIAVE PER ARMADI UFFICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01784350645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTEGA DELLA CHIAVE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784350645</codiceFiscale><ragioneSociale>BOTTEGA DELLA CHIAVE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1A1DC5BE8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO &#8221; ATTIVA&#8230;MENTE A SCUOLA &#8221; SCUOLA VIVA &#8211; MODULI 6 e 7</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EIPASS</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>06708410722</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FORPROGEST</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02405880648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IRPINIA LIBRI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale><ragioneSociale>EIPASS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>322.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2C1DC5DD1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3B OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01963210644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ACERRA PASQUALE</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02365720644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA L'ARCOBALENO</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01947590640</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COPY OFFICE ASSISTENZA</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02405880648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IRPINIA LIBRI</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>03386810968</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LANZA UFFICIO</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>03670241219</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TOP 88 S.R.L.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01984820645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TROPEANO GIACOMO</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>566.93</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-02-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-25</dataUltimazione>
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    <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2016-2017</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI IMBRIANO SAVERIO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BARTOLINI &amp; C. Noleggio Pullman s.n.c.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VIAGGI DI LEO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VICKYDADAMO TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VITALE VIAGGI</ragioneSociale>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REGISTRO ELETTRONICO E SEGRETERIA DIGITALE &#8211; ANNO 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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    <oggetto>ACQUISTO TELO DI PLASTICA PER TAVOLO AUDITORIUM</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC UFFICI E LABORATORI &#8211; MARZO/LUGLIO 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
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    <oggetto>ACQUISTO TELO PER TAVOLO AUDITORIUM</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
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    <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE DURATA UN GIORNO &#8211; A.S. 2016/2017</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02435220641</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ACIERNO TRAVEL s.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00501500649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI IMBRIANO SAVERIO</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02372590642</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIANNI TRAVEL di Grieci Giovanni</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TAURY VILLAGE</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TURISMO ARGENTNO S.r.l.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VITALE VIAGGI</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
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    <oggetto>ACQUISTO TASSELLI PER TABELLE PON</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
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    <oggetto>ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER PULIZIA FILTRI DEI VIDEOPROIETTORI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>LIDL ITALIA S.r.l. -Monteforte Irpino</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI &#8211; SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02405880648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IRPINIA LIBRI</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>110.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale><ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
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    <cig>Z291D5677F</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>3B OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale><ragioneSociale>3B OFFICE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2017-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>434.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1.60</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO FLACONI SGRASSATORE C/SPRUZZINO &#8211; ml 750</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CONAD DE ANGELIS PIETRO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>13.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO RICARICHE FLACONI SGRASSATORE ml 750</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>CONAD SUPERSTORE LA TORRE S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>11.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>11.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDF1D47364</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>200.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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    <oggetto>DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>8.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>8.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ADATTATORI SCHUKO PER LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO FASCETTE PER CABLAGGIO, LUCCHETTO E DUPLICATO CHIAVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00526310644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLORIFICIO DELLA BRUNA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-01-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z591D172DD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI PER PRENOTAZIONE SPETTACOLO AL TEATRO SAN CARLO &#8211; NAPOLI &#8211; SCUOLA SECONDARIA &#8211; 17.03.2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TEATRO SAN CARLO - NAPOLI</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2060.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z091D173DA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO &#8221; SENTI CHI PARLA&#8230;ADESSO &#8221; A.S. 2016-2017</oggetto>
    <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02770150643</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02849190646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MIRO STEFANO ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00244600649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POLIGRAFICA RUGGIERO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02485860643</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUBBLIELLE di Di Rienzo Pasquale e C.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1218.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1218.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA81CFDAB6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROROGA CONTRATTO LSU DALL&#8217;01-01-2017 AL 30-06-2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>36349.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>36349.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE11AE10B1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO LIBER@MENTE A SCUOLA COD. 10.8.A3-FESRPON-CA-2015-281</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06661660636</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIANNIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIGITAL SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01217530656</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INFOBIT</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02118360714</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KNOWK</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale><ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15735.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-08-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>15735.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z221C94186</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL 21.12.2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06234811211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUDIO 5</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06234811211</codiceFiscale><ragioneSociale>AUDIO 5</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF41C922DD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00911670701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SAMECO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00911670701</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMECO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>142.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5A1C92384</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO CONGIUNTO AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA &#8211; ANNO 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z261C9233A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE &#8211; ANNO 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNODID</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNODID</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E1C376C0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE OPTOMA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale><ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7E1C0C030</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO ARMADI METALLICI PER &#8221; SCUOLA IN OSPEDALE &#8221; ED UFFICI DI SEGRETERIA &#8211;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3B OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02405880648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IRPINIA LIBRI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02405880648</codiceFiscale><ragioneSociale>IRPINIA LIBRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1225.41</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1225.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4B1BE2B55</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI PERIODO  LUGLIO-DICEMBRE 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>131.04</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>131.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE71BBD522</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE VISITE E FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO &#8211; TU 81/08</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01532820642</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AQUINO FRANCESCO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01532820642</codiceFiscale><ragioneSociale>AQUINO FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1272.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-09-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1272.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z621BAC308</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE &#8211; PERIODO 2017-2019</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02529840643</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALLIANZ - SANFILIPPO &amp; PARTNERS S.R.L.- AVELLINO</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02813630643</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ZURICH ASSICURAZIONE - AG. AVELLINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale><ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>25920.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>6860.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD41B93646</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DECORO &#8211; PROGETTO SCUOLE BELLE &#8211; III TRANCHE 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>27030.23</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>27030.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z441B7835A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI &#8211; PON CODICE 10-8.A1-FESRPON-CA-2015-296</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02118360714</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KNOWK</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02118360714</codiceFiscale><ragioneSociale>KNOWK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6B1B44C77</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ESTERNALIZZATI NELLA SCUOLA &#8211; PROROGA DAL 01.09.2016 AL 31.12.2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>24233.16</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <cig>Z791A2A847</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO &#8221; TUTTI IN RETE &#8221; &#8211; CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-269</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06661660636</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIANNIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02814680647</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INFO SYSTEM</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02118360714</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KNOWK</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>03005860782</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ZUMPANO IMPIANTI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02118360714</codiceFiscale><ragioneSociale>KNOWK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11889.34</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>11889.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z67198163C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE SISSI IN RETE/SIDI SCUOLA/INFOSCHOOL- ANNO 2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1218C6772</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO CASELLA POSTALE APERTA &#8211; POSTE ITALIANE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z17189ADB8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO SERVIZIO HOSTING DOMINIO &#8211;  ICMONTEFORTE.GOV.IT</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale><ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z58187A00F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI LABORATORI E UFFICI- 1 MARZO 2016 &#8211; 28 FEBBRAIO 2017</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02799490640</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.C.E.I. CENTRO CERTIFICAZIONIEUROPEE INFORMATICHE</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02635890649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GSAI</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02814680647</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INFO SYSTEM</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02769650645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA TECNICA di Ciro Genovese</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>OFFICE LINE</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02451670646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>START DI MARCO DI NUZZO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10886701001</codiceFiscale><ragioneSociale>D &amp; G GROUP S.a.s. di Roberto Savarese &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8B16D418D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI PERIODO SETTEMBRE 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>44.58</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>44.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z080EDF0CC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80009670649</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo \\\\</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00423310630</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA per Azioni</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>04485191219</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BANCO DI NAPOLI</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>09976231002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00423310630</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA per Azioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3522.67</importoSommeLiquidate></lotto></data>
    </legge190:pubblicazione>